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昭通市威信县人民检察院2025年度部门决算公开
时间:2026-08-20  作者:  新闻来源:  【字号:大 | 中 | 小】

昭通市威信县人民检察院2025年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

昭通市威信县人民检察院是国家的法律监督机关,主要任务是依法履行法律监督职能,保证国家法律的统一和正确实施。主要有以下职责:

1.对于公安机关、国家安全机关等侦查机关侦查的案件进行审查,决定是否逮捕,起诉或者不起诉。并对侦查机关的侦查活动是否合法实行监督。

2.对于刑事案件提起公诉,支持公诉;对于人民法院的刑事判决、裁定是否正确和审判活动是否合法实行监督。

3.对于监狱、看守所等执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督。

4.对于人民法院的民事审判活动实行法律监督,对人民法院已经发生效力的判决、裁定,发现违反法律、法规规定的,依法提出抗诉。

5.对于行政诉讼实行法律监督。对人民法院已经发生效力的判决、裁定发现违反法律、法规规定的,依法提出抗诉。

6. 负责其他应当由昭通市威信县人民检察院承办的事项。

二、基本情况

(一)机构设置情况

我单位共设置5个内设机构,包括:第一检察部、第二检察部、第三检察部、政治部、办公室。

我单位为基层预算单位,无下属单位。

(二)决算单位构成

我单位作为昭通市人民检察院的二级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。

(三)单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员36人。包括财政拨款开支经费的:公务员36人,参照公务员法管理人员0人,事业管理人员和专业技术人员0人,机关和事业工人0人;经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员20人。包括财政拨款开支经费的人员20人;经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人(离休0人,退休0人)。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员19人(离休0人,退休19人)。年末遗属5人。

车辆编制4辆,在编实有车辆4辆,超编0辆。

三、重点工作概述

紧跟发展大局实化服务举措。全体检察人员积极投身纪念“扎西会议”90周年系列活动服务保障工作,在“7·09”特大暴雨灾害中,下沉一线参与防汛救灾。优化驻村工作队结构,做实精准监测帮扶,划拨6万元用于挂钩村灾后重建、产业发展、环境整治,对7名原建档立卡贫困户被害人开展司法救助。守护耕地红线,起诉非法占用农用地犯罪2人。严惩“坑农害农”行为,办理生产、销售伪劣种子案件1件。办理国有财产保护领域公益诉讼案件5件,督促相关部门追缴流失国有资金200余万元,对价值3000余万元的闲置校舍进行自查清理、处置盘活。为安全生产保驾护航,批捕重大责任事故犯罪5人。办理安全生产领域公益诉讼案件15件,督促相关部门按要求对7个乡镇的加油站进行雷电防护装置检测,规范城乡瓶装燃气登记、配送等经营行为,消除危害列车安全运行隐患2处。

紧扣和谐稳定强化平安建设。贯彻总体国家安全观,着力以高水平安全保障高质量发展,共受理审查逮捕案件232件353人,批准逮捕108件171人;受理审查起诉案件241件348人,起诉218件310人。坚决捍卫国家政治安全,批捕涉邪教犯罪1人。常态化开展扫黑除恶斗争,防范黑恶势力死灰复燃。批捕故意杀人、强奸等严重暴力犯罪19人,起诉16人;对侯某某故意伤害案等3件恶性案件提前介入,引导侦查取证。纵深推动禁毒人民战争,起诉毒品犯罪10人。协力扛牢强边固防政治责任,起诉偷越国(边)境犯罪18人。营造清朗网络空间,依法严惩电信网络诈骗等利用网络实施的犯罪,起诉55人。

紧贴企业需求优化营商环境。依法平等保护各类经营主体,批捕合同诈骗、非法经营等破坏社会主义市场经济秩序犯罪5人,起诉13人。开展违规异地执法和趋利性执法司法专项监督,办理涉企民事执行检察监督案件2件。依法惩治企业内部人员腐败犯罪,起诉1人。办理陈某某挪用企业资金案中,为被害企业追回损失100万元。加强检企互动,邀请民营企业家座谈,深入企业走访问需、提供法律服务5次。

紧抓监检衔接净化政治生态。落实监检衔接机制,合力推进反腐败斗争,受理监察委移送职务犯罪案件16件25人,起诉9人。职务犯罪案件提前介入率100%,移送党员、公职人员违纪违法线索3条。积极参与重点领域和群众身边的腐败治理,起诉能源、医疗、殡葬等领域职务犯罪6人。推进“受贿行贿一起查”,破除权钱交易关系网,起诉受贿犯罪8人、行贿犯罪2人,依法办理涉案金额大、社会影响恶劣的张某行贿案,协助监察委追缴违法所得5000余万元。

怀真心做细“民生为大”。守好群众“钱袋子”,起诉盗窃、诈骗等多发性侵财类犯罪89人。认真落实“四个最严”要求,起诉生产销售有毒、有害食品犯罪3人。扎实开展“食药安全益路行”检察公益诉讼监督活动,立案食药品安全领域公益诉讼案件5件,督促落实食药安全领域从业禁止制度,有效整治住宅小区销售过期食品、休闲场所无证经营食品、无处方销售处方药等乱象。坚持良好生态环境是最普惠的民生福祉,起诉非法捕捞水产品等破坏生态环境资源犯罪6人,办理环境资源领域公益诉讼案件8件。保障“劳有所得”,办理支持起诉案件8件,帮助农民工追回薪酬25万元。发挥司法救助济困解难作用,向28名因案陷入困境的当事人发放司法救助金20.8万元。起诉侵犯妇女权益的违法犯罪27人,办理妇女权益保障领域公益诉讼案件3件,督促把妇女享有社会保险等权益落到实处。联合开展“敬老月”活动,共同守护“夕阳红”。

下真力推动“一域之治”。以宽严相济减少社会对抗,对犯罪情节轻微、主观恶性不大、真诚悔罪的依法不批捕7人,不起诉3人。确保认罪认罚自愿真实合法,适用认罪认罚从宽制度262人,确定刑量刑建议采纳率99%,一审服判率88%。推动检察建议从“办理”向“办复”转变,办理张某某、魏某某强奸案中,从制度机制角度查找漏洞,促进解决行业管理方面存在的深层次问题。与公安机关召开联席会议,协同做好醉驾治理工作,起诉危险驾驶犯罪47人,同比下降8%。持续落实“七号检察建议”,联合走访检查5家寄递企业。以“谁执法谁普法”责任制为抓手,围绕命案防控等内容开展法治宣讲92场。

出真招践行“如我在诉”。坚持和发展新时代“枫桥经验”,建立信访工作部门联席会议制度,依法办理群众信访37件次,均做到七日内程序性回复,三个月办理过程或结果答复。畅通信访渠道,融入基层治理大格局,向社会公开发布班子成员下访接访公告12期,班子成员接访下访21件,无涉检越级访。推进信访工作法治化,对10件案件开展听证,在阐事理、说情理、讲法理中实现定分止争。选派1名干警常驻威信县综治中心,参与前端化解矛盾纠纷5起。

用真情呵护“未来的你”。对侵害未成年人犯罪出重拳,起诉22人。通过深挖疑点,追诉遗漏罪行,改变熊某某引诱卖淫案定性,一审以被告人熊某某犯强奸罪,判处死刑立即执行。教育感化涉罪未成年人,封存犯罪记录22人,不批捕5人,附条件不起诉3人,帮助1人重返校园,考入大学。坚持惩治也是挽救,宽容但不纵容,起诉犯罪情节恶劣的未成年人36人。加强未成年被害人权益保护,对21人开展司法救助,邀请专家开展心理疏导帮助2人走出阴影,为20个家庭提供家庭教育指导。加强诉源治理,就家庭监护缺位问题制发21份“督促监护令”,配合对全县已经入职的教师开展违法犯罪记录年度查询。加强未成年人综合司法保护,办理涉未成年人民事、公益诉讼案件4件。加强未成年人犯罪预防和治理,结合办案制作普法宣传视频2部,深入校园开展普法宣传、安全检查20次,覆盖师生8000余人次。

刑事检察向“优”实现新提升。与公安机关建立刑事“挂案”清理机制,靶向清理刑事“挂案”179件。推动侦协工作机制实质化运行,监督立案1件、撤案6件,纠正漏诉8人,纠正侦查活动违法63件。注重审前过滤把关,对不构成犯罪或证据不足的,不批捕108人、不起诉6人。纠正审判活动违法2件,提出刑事抗诉3件。对刑罚执行和监管活动违法提出纠正意见15件,对19件暂予监外执行案件开展实体审查,开展重大案件侦查终结前讯问合法性核查3件。刑事检察工作在全市案件质效讲评会议上作经验交流。

民事检察向“强”迈出新步伐。积极拓展民事检察深层次监督路径,扎实开展涉民事终结本次执行程序监督等专项活动,着力推进有效监督。共办理民事检察监督案件33件,其中,生效裁判监督2件,法院采纳再审检察建议1件;执行监督9件,提出检察建议6件,采纳4件,2件还在回复期;审判活动违法监督5件,提出检察建议5件,采纳4件;办理上级交办案件10件;支持起诉7件。严惩“打假官司”,办理虚假诉讼监督案件1件。

行政检察向“实”打开新局面。牢固树立“穿透式”监督理念,着力推进有力监督,促进依法行政。共办理行政检察监督案件22件,其中,刑行反向衔接案件9件,行政非诉执行案件6件,均发出检察建议;异地征求意见案件1件;办结法律监督线索2件;行政违法行为监督案件4件,发出检察建议3件均在期限内回复,终结审查1件。促进婚姻登记行政争议实质性化解,帮助当事人古某终结了困扰其十年的“被结婚”。

公益诉讼检察向“好”展现新作为。立足守护公共利益,积极履行“公共利益代表”职责,着力推进精准规范监督。共立案办理公益诉讼案件37件,其中,行政公益诉讼案件32件,民事公益诉讼案件5件。努力在诉前妥善解决公益损害问题,向行政机关发出诉前检察建议28件,回复整改率100%;磋商结案4件。将监督触角向劳动者权益保障等新领域延伸,办理案件1件。

政治建检把牢前进方向。严格落实《中国共产党政法工作条例》,主动向县委、昭通市检察院请示报告重大案件、事项14次。抓好《中国共产党思想政治工作条例》的学习贯彻,自觉用党的创新理论凝心铸魂,落实“第一议题”制度61次,开展学习研讨15次。积极配合县委政法委开展政治督察,做好“政治体检”,聚焦反馈的10个方面15个问题,逐一整改销号,修订内部规章制度3项。持续推动党建与业务深度融合,倾力培树“检伴红韵”党建品牌。坚决维护意识形态安全,开展网络舆情风险分析研判12次。

素能兴检扛牢责任担当。注重实战实践实效,全面锤炼证据分析、法律适用、文书制作、出庭公诉等基本功,组织检察人员参加各类视频和网络培训5期,56人次赴北京、昆明等地参加脱产集中培训,4人到上级单位参与办案。坚持在赛中练、在赛中学,1人入围第七届云南省十佳公诉人业务竞赛决赛,3人在条线业务竞赛中斩获“十佳公诉人”“业务标兵”“业务能手”等5项市级荣誉。紧盯高质效办案的重点难点,以高水平理论研究破难题、解新题,承办的一项云南省检察院重点课题结项,2篇论文在省级征文中获奖,4篇理论成果在市级以上期刊发表。

改革强检树牢质效导向。多维度推进“三个管理”,立足客观、真实、准确的业务数据开展办案质效分析研判6次;实质化开展流程监控、数据核查40次,发出书面监控通知书6份。落实司法责任制,入额院领导带头办案122件,列席审委会3次。加强执法司法突出问题整改,核查6件瑕疵案件和1个问题线索。以数字检察赋能法律监督,应用大数据法律监督模型32个,监督成案54件,“四大检察”业务的一级监督场景基本实现全覆盖,位居全市前列。

从严治检筑牢廉洁防线。扎实开展深入贯彻中央八项规定精神学习教育,一体推进学查改,整改问题164个,开展谈心谈话70人次。全力支持派驻纪检监察组履职,会商党风廉政建设工作2次。抓实以案示警、以案促改、以案明纪,开展警示教育7次,通报违纪违法案例51个。持续落实防止干预司法“三个规定”,推动“逢问必录”“应填尽填”成为自觉,检察人员记录报告事项21件。认真落实严肃财经纪律自查自纠工作要求,切实整改存在问题。培育和弘扬“忠诚、为民、担当、公正、廉洁”的新时代检察精神,围绕“爱国铸魂·礼赞国庆”等主题开展活动5次。

第二部分 2025年度部门决算表

(详见附件)

昭通市威信县人民检察院2025年政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款既没有收入,也没有支出,所以《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》及《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昭通市威信县人民检察院2025年度收入合计12,560,881.24元。其中:财政拨款收入12,129,947.24元,占总收入的96.57%;无上级补助收入;无事业收入;无经营收入;无附属单位上缴收入;其他收入430,934.00元,占总收入的3.43%。

与上年相比,收入合计增加495,518.65元,增长4.11%。其中:财政拨款收入增加208,370.27元,增长1.75%;无上级补助收入;无事业收入;无经营收入;无附属单位上缴收入;其他收入增加287,148.38元,增长199.71%,主要原因是一般公共预算财政拨款收入经费增加,是因为办案业务项目及业务装备经费项目资金较上年相比有所增长。二、其他收入增加,主要是2025年退休职工死亡,非同级财政拨入死亡抚恤金。

二、支出决算情况说明

昭通市威信县人民检察院2025年度支出合计12,562,201.24元。其中:基本支出10,250,612.05元,占总支出的81.60%;项目支出2,311,589.19元,占总支出的18.40%;无上缴上级支出;无经营支出;无对附属单位补助支出。

与上年相比,支出合计增加480,749.72元,增长3.98%。其中:基本支出增加441,186.26元,增长4.50%;项目支出增加39,563.46元,增长1.74%;无上缴上级支出;无经营支出;无对附属单位补助支出。主要原因一是一般公共预算财政拨款收入经费增加,办案业务项目及业务装备经费项目金较上年相比有所增长。二是非同级财政拨款收入增加,主要是2025年退休职工死亡,非同级财政拨入死亡抚恤金。

(一)基本支出情况

2025年度用于保障昭通市威信县人民检察院机构正常运转的日常支出10,250,612.05元。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出9,204,400.52元,占基本支出的89.79%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,046,211.53元,占基本支出的10.21%。人均日常运行公用经费为29,061.43元。

(二)项目支出情况

2025年度用于保障昭通市威信县人民检察院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出2,311,589.19元。其中:基本建设类项目支出0.00元。

办案业务及业务装备经费1,803,589.19元,主要用于我部门刑事检察、民事检察、公益诉讼检察等办案业务所需的装备采购、差旅费、业务装备维修(维)护等开支;

检察业务综合保障经费300,000.00元,主要用于我单位在开展办案业务工作中水费、电费、车辆运行费用等综合保障类经费开支;

非同级财政保障(对个人和家庭的补助)经费208,000.00元,用于司法救助经费开支。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昭通市威信县人民检察院2025年度一般公共预算财政拨款支出12,129,947.24元,占本年支出合计的96.56%。与上年相比增加208,370.27元,增长1.75%,完成年初预算的134.42%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全(类)支出10,574,090.62元,占一般公共预算财政拨款总支出的87.17%,完成年初预算的144.87%。主要用于行政运行7,846,501.43元,检察监督2,727,589.19元;造成预决算差异的主要原因是2025年办案业务及业务装备经费项目未纳入年初预算。

5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业(类)支出547,409.22元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.51%,完成年初预算的78.81%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费;造成预决算差异的主要原因是2025年人员工资变动,缴费基数调整。

9.卫生健康(类)支出405,817.40元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.35%,完成年初预算的88.93%。主要用于行政事业单位医疗保险缴费;造成预决算差异的主要原因是2025年人员工资变动,缴费基数调整。

10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障(类)支出602,630.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.97%,完成年初预算的105.02%。主要用于单位住房公积金缴费;造成预决算差异的主要原因是2025年人员工资变动,公积金缴费基数调增。

20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中,财政拨款“三公”经费支出年初预算为180,000.00元,决算为147,665.09元,完成年初预算的82.04%;支出决算较上年减少17,316.98元,下降10.50%。

因公出国(境)费用用支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务用车运行维护费支出年初预算为150,000.00元,决算为146,448.09元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的99.18%,完成年初预算的97.63%;公务接待费支出年初预算为30,000.00元,决算为1,217.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.82%,完成年初预算的4.06%。

因公出国(境)费用支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出;公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算较上年减少1,226.98元,下降0.83%;公务接待费支出决算较上年减少16,090.00元,下降92.97%;具体是国内接待费支出决算1,217.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年减少16,090.00元, 下降92.97%;国(境)外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元,上年无此项支出。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为180,000.00元,支出决算为147,665.09元,完成年初预算的82.04%,支出决算较上年减少17,316.98元,下降10.50%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费用支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务用车运行维护费支出年初预算为150,000.00元,决算为146,448.09元,完成年初预算的97.63%;公务接待费支出年初预算为30,000.00元,决算为1,217.00元,完成年初预算的4.06%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因一是公务用车运行维护费预算150,000.00元,支出146,448.09元;二是公务接待费预算30,000.00元,实际支出1,217.00元,我院在经济活动中厉行节约,严格控制经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费用支出决算增加0.00元,上年无此项支出;公务用车购置费支出决算增加0.00元,上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算减少1,226.98元,下降0.83%;公务接待费支出决算减少16,090.00元,下降92.97%,具体是国内接待费支出决算1,217.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年减少16,090.00元,下降92.97%;国(境)外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元,上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我院在经济活动中厉行节约,严格控制经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况:

1.安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于检察业务工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待2批次(其中:外事接待0批次),接待人次8人(其中:外事接待人次0人)。上级院到我院考察调研、检查指导,我院到各级院执行任务、学习交流、请示汇报工作等公务活动发生的接待支出。安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

(三)需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昭通市威信县人民检察院2025年机关运行经费支出1,046,211.53元,比上年减少65,439.18元,下降5.89%,主要原因是人员变动,经费正常增减变动。单位机关运行经费主要用于保障机关正常运转的办公经费、手续费、水费、电费、公务接待费、工会经费、福利费等日常公用经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2025年末,昭通市威信县人民检察院资产总额5,907,973.25元,其中,流动资产82,239.28元,固定资产5,785,123.77元(净值),对外投资及有价证券0元,在建工程0元,无形资产40,594.87元(净值),其他资产15.33元(净值)(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少719,494.42元,其中固定资产增加406,296.00元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产28项,账面原值198,126.00元,实现资产处置收入0元;出租房屋0平方米,账面原值0元,实现资产使用收入0元。

(国有资产占有使用情况表详见附表)

三、政府采购支出情况

2025年度,单位政府采购支出总额751,278.89元,其中:政府采购货物支出401,171.60元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出350,107.29元。授予中小企业合同金额0.00元,其中:授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费用,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费,不含非财政拨款部分。

(四)本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门(含下属单位)或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分 名词解释

一、部门决算:各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制,反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告,是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力,以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入,主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入,其中:税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等,非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源(资产)有偿使用收入等。

三、一般公共预算支出:一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括:一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

四、三公经费:三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中,因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待支出。

五、国有资本经营预算:指国家以所有者身份依法取得国有资本收益,并对所得收益进行分配而发生的收支预算。

六、政府采购:政府采购也称公共采购,是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体,采取竞争、择优、公开的形式,使用财政性资金,以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

七、结余结转:结余是指财政收入大于财政支出的部分。结转是指当年支出预算已下达但未执行,需按原项目使用用途在下年继续安排使用的支出部分。地方财政有结余结转的主要原因:一是中央财政超收中大部分用于补助地方,因超收数额到年底才能较为准确预计,且其使用要严格按程序审批,因此有一部分要在年底时才能下达,造成地方财政当年拨不出去,形成结余结转。二是地方财政超收中有一部分资金当年拨不出去,形成结余结转。三是资金已下达,因涉及政府采购等原因暂时无法拨付的资金,形成结余结转。

八、预算绩效管理:是以“预算”为对象开展的绩效管理,也就是将绩效管理理念和绩效管理方法贯穿于预算编制、执行、监督的全过程,并实现与预算管理有机融合的一种预算管理模式。预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分,强化政府预算为民服务的理念,强调预算支出的责任和效率,要求在预算编制、执行、监督的全过程中更加关注预算资金的产出和结果,要求政府部门不断改进服务水平和质量,花尽量少的资金、办尽量多的实事,向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务,使政府行为更加务实、高效。预算绩效管理的表现形式是四个环节紧密相连,即绩效目标管理、绩效跟踪监控、绩效评价实施、评价结果运用的有机统一,一环扣一环,形成封闭运行的预算管理闭环。

九、公共安全(类)检察(款):指人民检察院用于保障机构正常运行、开展检察业务工作的支出。

(1)行政运行(项):反映人民检察院的基本支出。

(2)检察监督(项):反映检察机关依法开展法律监督工作的支出,包括侦查监督、公诉、审判监督、执行监督、民事行政监督、公益诉讼、控告申诉等。

(3)其他检察支出(项):反映上述项目以外其他用于检察方面的支出。