昭通市彝良县人民检察院2025年度部门决算
目录
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2025年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、单位绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职责
检察机关是国家的法律监督机关,代表国家行使检察权,彝良县人民检察院的主要任务是在县委、县政府和上级院的领导下,依法履行法律监督职能。第一,对县人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作,接受县人民代表大会及其常务委员会的监督和市人民检察院的领导。第二,依法向人民代表大会及其常务委员会提出议案。第三,执行上级院的检察工作方针和决定,布置检察工作任务。第四,对于叛国案、分裂国家案及严重破坏国家的政策、法律、法令、政令统一实施的重大犯罪案件行使检察权。第五,对直接受理的刑事案件进行侦查。第六,对于公安机关办理的刑事案件进行审查,决定是否批准逮捕、起诉,对于公安机关的立案活动、侦查活动是否合法实行监督。第七,对于刑事案件提起公诉、支持公诉,对于人民法院刑事审判是否合法实行监督。第八,对于刑事案件判决、裁定的执行和监狱、看守所、劳动改造机关的活动是否合法实行监督。第九,对于民事诉讼和行政诉讼是否合法实行监督。第十,法律规定的其他职权,负责其他应当由县人民检察院承办的相关事项。
二、基本情况
(一)机构设置情况
我院共设置8个内设机构,包括:第一检察部、第二检察部、第三检察部、第四检察部、第五检察部、综合业务部、政治部、办公室。
我单位为基层预算单位,无下属单位。
(二)决算单位构成
我单位作为昭通市人民检察院的二级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。
(三)单位人员和车辆的编制及实有情况
我单位2025年末编制内实有人员35人。包括财政拨款开支经费的:公务员35人,参照公务员法管理人员0人,事业管理人员和专业技术人员0人,机关和事业工人0人;经费自理人员0人。
我单位2025年末其他人员14人。包括财政拨款开支经费的人员14人;经费自理人员0人。
年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人(离休0人,退休0人)。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员24人(离休0人,退休24人)。年末学生0人。年末遗属2人。
车辆编制5辆,在编实有车辆5辆,超编0辆。
三、重点工作概述
深入贯彻总体国家安全观,依法批准或决定逮捕各类犯罪嫌疑人396人,起诉481人。保持打击各类刑事犯罪高压态势,审查逮捕故意杀人、抢劫、强奸等严重暴力犯罪52人。认真落实县委关于纵深推进“清廉云南”建设彝良实践的工作要求,加强监检衔接,受理审查起诉职务犯罪案件9件,提前介入率达100%。
积极助推社会治理。坚持以法治方式参与平安彝良建设,依法受理审查起诉妨害社会管理秩序犯罪258人,切实维护社会管理秩序。全面落实宽严相济刑事司法政策,对轻微犯罪依法不批捕34人、不起诉33人,规范适用认罪认罚从宽制度审结448人,适用率达86.82%。持续加强民事和解工作,促成2名当事人息诉并撤回监督申请,6名当事人达成民事和解。积极参与县综治中心规范化建设,派出1名资深检察人员常驻综治中心工作,为群众提供“一站式”检察法律服务。严格落实命案防控和矛盾走访排查化解工作要求,深入村(社区)开展矛盾排查60余次,化解矛盾纠纷31起,以检察履职助推社会治理提质增效。
持续优化营商环境。依法平等保护各类经营主体合法权益,受理审查起诉破坏社会主义市场经济秩序类犯罪31人。扎实开展违规异地执法和趋利性执法司法专项监督,审慎办理涉企案件18件,依法监督侦查机关撤案3件。积极探索检企协作方式,与多家企业成立“检企协作联系点”,深入企业开展法治宣传6次,护航企业健康发展。
第二部分 2025年度部门决算表
(详见附件)
昭通市彝良县人民检察院2025年度无政府性基金预算财政拨款收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
昭通市彝良县人民检察院2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入,也没有使用国有资本经营安排的支出,故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
昭通市彝良县人民检察院2025年度收入合计17,431,972.09元。其中:财政拨款收入15,496,514.38元,占总收入的88.90%;无上级补助收入;无事业收入;无经营收入;无附属单位上缴收入;其他收1,935,457.71元,占总收入的11.10%。
与上年相比,收入合计减少4,166,703.54元,下降19.29%。其中:财政拨款收入减少5,666,501.67元,下降26.78%;无上级补助收入;无事业收入;无经营收入;无附属单位上缴收入;其他收入增加1,499,798.13元,增长344.26%。主要原因是:1.财政拨款收入减少的原因是2025年我院无办案业务用房大型修缮改造项目。
二、支出决算情况说明
昭通市彝良县人民检察院2025年度支出合计17,431,332.88元。其中:基本支出10,283,990.44元,占总支出的59.00%;项目支出7,147,342.44元,占总支出的41.00%;无上缴上级支出;无经营支出;无对附属单位补助支出。
与上年相比,支出合计减少4,992,088.49元,下降22.26%。其中:基本支出减少278,594.89元,下降2.64%;项目支出减少4,713,493.60元,下降39.74%;无上缴上级支出;无经营支出;无对附属单位补助支出。主要原因是:1.基本支出减少的原因是2025年县级财政困难,县级补助的聘用制人员经费和工作经费减少;2.项目支出减少的原因是2025年我院无办案业务用房大型修缮改造项目。
(一)基本支出情况
2025年度用于保障昭通市彝良县人民检察院机构正常运转的日常支出10,283,990.44元。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出9,282,258.32元,占基本支出的90.26%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,001,732.12元,占基本支出的9.74%。
(二)项目支出情况
2025年度用于保障昭通市彝良县人民检察院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出
7,147,342.44元。其中:基本建设类项目支出0.00元。
2025年第一批办案业务及业务装备经费项目经费1,589,838.36元,主要用于我院刑事检察、民事检察、公益诉讼检察等办案业务所需的装备采购、差旅费、业务装备维修(维)护等开支。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
昭通市彝良县人民检察院2025年度一般公共预算财政拨款支出15,496,514.38元,占本年支出合计的88.90%。与上年相比减少5,666,501.67元,下降26.78%,完成年初预算的165.22%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1.一般公共服务(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
4.公共安全(类)支出13,964,596.50元,占一般公共预算财政拨款总支出的90.11%,完成年初预算的182.13%。主要用于昭通市彝良县人民检察院人员工资支出和保障机关正常运转、专项工作、办公设备购置的支出;造成预决算差异的主要原因是:年中专项工作增加,相应的支出增加,导致预决算存在差异。
5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
8.社会保障和就业(类)支出563,315.08元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.64%,完成年初预算的81.62%。主要用于昭通市彝良县人民检察院基本养老保险、工伤保险等支出;造成预决算差异的主要原因是:年中人员调出、退休,相应的社保缴费支出减少,导致预决算存在差异。
9.卫生健康(类)支出405,975.80元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.62%,完成年初预算的94.04%。主要用于昭通市彝良县人民检察院基本医疗保险、生育保险缴费支出;造成预决算差异的主要原因是:年中人员调出、退休,相应的医保缴费等支出减少,导致预决算存在差异。
10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%年初无此项预算。
12.农林水(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
14.资源勘探工业信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
19.住房保障(类)支出562,627.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.63%,完成年初预算的95.36%。主要用于昭通市彝良县人民检察院住房公积金缴费支出;造成预决算差异的主要原因是:年中人员调出、退休,相应的住房公积金缴费支出减少,导致预决算存在差异。
20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
21.国有资本经营预算(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
23.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
24.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
25.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)总体情况
2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中,财政拨款“三公”经费支出年初预算为335,000.00元,决算为83,614.65元,完成年初预算的24.96%;支出决算较上年减少124,557.35元下降59.83%。
因公出国(境)费用用支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%,;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务用车运行维护费支出年初预算为250,000.00元,决算为81,772.65元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的97.80%,完成年初预算的32.71%;公务接待费支出年初预算为85,000.00元,决算为1,842.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的2.20%,完成年初预算的2.17%。
因公出国(境)费用上年无此项支出;公务用车购置费上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算较上年减少118,227.35元,下降59.11%;公务接待费支出决算较上年减少6,330.00元,下降77.46%;具体是国内接待费支出决算1,842.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年减少6,330.00元,下降77.46%;国(境)外接待上年无此项支出。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为335,000.00元,支出决算为83,614.65元,完成年初预算的24.96%,支出决算较上年减少124,557.35元,下降59.83%。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费用支出上年支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务用车购置费支出上年支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务用车运行维护费支出年初预算为250,000.00元,决算为81,772.65元,完成年初预算的32.71%;公务接待费支出年初预算为85,000.00元,决算为1,842.00元,完成年初预算的2.17%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是昭通市彝良县人民检察院不断加强“三公”经费管理、规范公务接待,厉行节约,努力降低行政运行成本,公务接待决算数算数较年初预减少。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费用支出决算增加0.00元,上年无此项支出;公务用车购置费支出决算增加0.00元,上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算减少118,227.35元,下降59.11%;公务接待费支出决算减少6,330.00元,下降77.46%,具体是国内接待费支出决算1,842.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年减少6,330元,下降77.46%;国(境)外接待费决算增加0.00元,上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是1.公务接待费支出减少的原因是我院强化公务接待管理,厉行节约,努力降低运行成本;2.公务用车运行维护费支出减少的原因是严格执行公车改革制度,厉行节约,降低车辆运行成本。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况:
1.安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。
2.购置车辆0辆。
3.安排国内公务接待3批次(其中:外事接待0批次),接待人次26人(其中:外事接待人次0人)。主要用于上级部门到我院考察调研、检查指导、执行任务、学习交流等公务活动发生的接待支出。安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。
(三)需要说明的事项
不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
昭通市彝良县人民检察院2025年机关运行经费支出980,942.39元,比上年减少62,780.27元,下降6.02%,主要原因是我院厉行节约、反对浪费,全面降低机关运行成本。单位机关运行经费主要用于办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、公车运行维护费等支出。
二、国有资产占用情况
截至2025年末,昭通市彝良县人民检察院资产总额30,264,939.58 元,其中,流动资产510,636.74 元,固定资产27,609,229.11 元(净值),对外投资及有价证券0.00 元,在建工程1,495,898.46 元,无形资产53,226.70 元(净值),其他资产595,948.57 元(净值)(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加3,68,644.91元,其中固定资产增加4,656,794.29元。处置房屋建筑物0.00平方米,账面原值0.00元;处置车辆0.00辆,账面原值0.00元;报废报损资产0.00项,账面原值0.00元,实现资产处置收入0.00元;出租房屋0.00平方米,账面原值0.00元,实现资产使用收入0.00元。
(国有资产占有使用情况表详见附表)
三、政府采购支出情况
2025年度,单位政府采购支出总额223,8821.15元,其中:政府采购货物支出1,654,882.30元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出583,938.85元。授予中小企业合同金额60,769.65元,其中:授予小微企业合同金额60,769.65元。
四、单位绩效自评情况
单位绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
不存在需要说明的事项。
六、相关口径说明
(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费用,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费,不含非财政拨款部分。
(四)本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门(含下属单位)或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。
第五部分 名词解释
部门决算:各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制,反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告,是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
一般公共预算收入:一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力,以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入,主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入,其中:税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等;非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源(资产)有偿使用收入等。
一般公共预算支出:一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括:一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。
“三公”经费:“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中,因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待支出。