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昭通市大关县人民检察院2025年度部门决算公开
时间:2026-08-20  作者:  新闻来源:  【字号:大 | 中 | 小】

昭通市大关县人民检察院2025年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

大关县人民检察院是国家专门的法律监督机关,主要履行以下职责:

1.依照法律规定对有关刑事案件行使侦查权;

2.对刑事案件进行审查,批准或者决定是否逮捕犯罪嫌疑人;

3.对刑事案件进行审查,决定是否提起公诉,对决定提起公诉的案件支持公诉;

4.依照法律规定提起公益诉讼;

5.对诉讼活动实行法律监督;

6.对判决、裁定等生效法律文书的执行工作实行法律监督;

7.对监狱、看守所的执法活动实行法律监督;

8.法律规定的其他职权。

二、基本情况

(一)机构设置情况

我单位共设置6个内设机构,包括:第一检察部、第二检察部、第三检察部、办公室、政治部、驻看守所检察室我单位为基层预算单位,无下属单位。

(二)决算单位构成

我单位作为二级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。

(三)单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员29人。包括财政拨款开支经费的:公务员29人,参照公务员法管理人员0人,事业管理人员和专业技术人员0人,机关和事业工人0人;经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员28人。包括财政拨款开支经费的人员28人;经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人(离休0人,退休0人)。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员19人(离休0人,退休19人)。年末学生0人。年末遗属3人。

车辆编制6辆,在编实有车辆6辆,超编0辆。

三、重点工作概述

秉持客观公正立场,依法履行法律监督职责,“四大检察”全面协调充分发展,全力维护司法公正权威。

刑事检察做优做强。全面准确贯彻宽严相济刑事政策,确保“罚当其罪”。受理审查逮捕案件96件,批准逮捕102人,不批准逮捕42人;受理审查起诉案件195件,提起公诉225人,不起诉23人。强化侦查活动监督,监督立案1件,监督撤案、监督终止侦查9件,纠正漏捕漏诉3人,制发《纠正违法通知书》7份、《侦查活动监督通知书》13份。强化审判活动监督,提出审判活动违法3件。强化刑事执行监督,提出刑罚执行和监管活动严重违法行为监督意见6件。联合社区矫正机构开展社区矫正检查,并针对社区矫正活动不当向有关单位提出纠正意见3件,针对剥夺政治权利不当提出监督意见2件。适用认罪认罚204人,量刑建议采纳率达95.03%。提出刑事抗诉案件2件,均已改判。发出社会治理类检察建议1件、刑事执行类检察建议1件,均收到整改回复。

民事检察提质增效。办理民事检察监督案件36件。其中,对不服民事生效判决、裁定、调解书的监督案件18件(含上级院交办案件),通过检察和解有效促成当事人达成和解3件;对民事执行活动的监督案件3件,对民事审判程序中违法监督案件5件,发出检察建议6件。开展虚假诉讼专项监督,受理相关案件1件。办理各类支持起诉案件10件,其中通过支持起诉撤销许某某的监护人资格一案,指定属地村委会对其7名未成年人子女进行监护,联系民政等部门申请事实无人抚养儿童补助,帮助孩子们解决生活、就学等后顾之忧,该案被省检察院评为“高质效案件”。

行政检察精准深化。办理行政检察监督案件19件。其中,办理上级院交办对不服行政生效裁判监督案件1件,有效促成当事人达成和解;办理行政非诉执行监督案件1件并发出检察建议;办理行政违法行为监督案件1件,以公开听证、释法说理促成行政争议实质性化解。充分发挥“刑事检察+行政检察”融合监督优势,审查行刑反向衔接案件线索16件,发出检察意见1件。

公益诉讼稳进拓展。办理公益诉讼案件23件。其中行政公益诉讼19件,民事公益诉讼4件。发出诉前检察建议17件,行政机关已整改回复14件,绝大多数公益受损问题在诉前得到有效解决。办理的《督促规范闲置校舍资产收益行政公益诉讼案》入选云南省人民检察院“闲置校舍专案专刊典型案例”;办理的辖区充换电设施安全生产行政公益诉讼案件,推动行政部门对全县充换电设施安全隐患进行全面排查整改,并制定《大关县加强电动汽车充电基础设施安全管理实施方案》,进一步明确备案、审批、监管等主体责任,实现“办理一案、治理一片”的良好效果。

第二部分 2025年度部门决算表

(详见附件)

本单位2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入,《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表;本单位2025年度无政府性基金预算财政拨款收入,《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昭通市大关县人民检察院2025年度收入合计11,455,135.92元。其中:财政拨款收入10,411,282.46元,占总收入的90.89%;无上级补助收入;无事业收入;无经营收入;无附属单位上缴收入;其他收入1,043,853.46元,占总收入的9.11%。

与上年相比,收入合计增加1,166,128.51元,增长11.33%。其中:财政拨款收入增加1,471,243.69元,增长16.46%;无上级补助收入;无事业收入;无经营收入;无附属单位上缴收入;其他收入减少305,115.18元,下降22.62%。主要原因一是本年度实施后挡墙应急除险工程,对应财政拨款收入增加;二是司法救助发放指标、范围发生变动,对应非同级财政拨款收入减少。

二、支出决算情况说明

昭通市大关县人民检察院2025年度支出合计11,455,135.92元。其中:基本支出8,165,300.92元,占总支出的71.28%;项目支出3,289,835.00元,占总支出的28.72%;无上缴上级支出;无经营支出;无对附属单位补助支出。

与上年相比,支出合计增加1,166,128.51元,增长11.33%。其中:基本支出减少150,722.49元,下降1.81%;项目支出增加1,316,851.00元,增长66.74%;无上缴上级支出;无经营支出;无对附属单位补助支出。主要原因一是严格落实厉行节约过紧日子要求,从严压减公用经费等一般性开支,对应基本支出减少;二是本年度实施后挡墙应急除险工程,对应项目支出增加。

(一)基本支出情况

2025年度用于保障昭通市大关县人民检察院机构正常运转的日常支出8,165,300.92元。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出7,338,458.32元,占基本支出的89.87%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费826,842.60元,占基本支出的10.13%。

(二)项目支出情况

2025年度用于保障昭通市大关县人民检察院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出3,289,835.00元。其中:基本建设类项目支出0.00元。

公共安全支出-检察-检察监督项目经费2,908,811.54元,主要用于办案业务支出的邮电费、差旅费、培训费、设备维修维护费、委托业务费等支出,业务装备支出的办公设备采购。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昭通市大关县人民检察院2025年度一般公共预算财政拨款支出10,411,282.46元,占本年支出合计的90.89%。与上年相比增加1,471,243.69元,增长16.46%,完成年初预算的148.05%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全(类)支出9,014,007.04元,占一般公共预算财政拨款总支出的86.58%,完成年初预算的156.77%。主要用于昭通市大关县人民检察院机关行政运行经费5,625,195.5元、检察监督3,388,811.54元,造成预决算差异的主要原因是本年度实施后挡墙应急除险工程,预算不足。

5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业(类)支出578,706.80元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.56%,完成年初预算的108.62%。主要用于单位职工基本养老保险缴费支出,2025年在职人员工伤保险缴纳及机关工勤人员失业保险缴纳,造成预决算差异的主要原因是人员增加五人预算不足。

9.卫生健康(类)支出396,189.56元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.81%,完成年初预算的114.51%。主要用于本单位在职人员及退休人员公务员医疗保险缴费支出,造成预决算差异的主要原因是公务员医疗补助年初预算不足。

10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障(类)支出422,379.06元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.06%,完成年初预算的104.64%。主要用于本单位职工住房公积金缴存支出;造成预决算差异的主要原因是人员增加五人年初预算不足。

20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中,财政拨款“三公”经费支出年初预算为275,000.00元,决算为209,819.40元,完成年初预算的76.30%;支出决算较上年减少171,965.59元,下降45.04% 。

因公出国(境)费用用支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务用车运行维护费支出年初预算为245,000.00元,决算为207,475.40元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的98.88%,完成年初预算的84.68%;公务接待费支出年初预算为30,000.00元,决算为2,344.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的1.12%,完成年初预算的7.81%。

因公出国(境)费用支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出;公务用车购置费支出决算较上年减少119,800.00元,下降100.00%;公务用车运行维护费支出决算较上年减少37,841.79元,下降15.43%;公务接待费支出决算较上年减少14,323.80元,下降85.94%;具体是国内接待费支出决算2,344.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年减少14,323.80元,下降85.94%;国(境)外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元,上年无此项支出。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为275,000.00元,支出决算为209,819.40元,完成年初预算的76.30%,支出决算较上年减少171,965.59元,下降45.04%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费用支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务用车运行维护费支出年初预算为245,000.00元,决算为207,475.40元,完成年初预算的84.68%;公务接待费支出年初预算为30,000.00元,决算为2,344.00元,完成年初预算的7.81%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因一是从严规范公务接待,压减非必要接待事项;二是统筹公务出行,节约公车运行成本,实际发生支出较年初预算有所减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费用支出决算增加0.00元,上年无此项支出;公务用车购置费支出决算减少119,800.00元,下降100.00%;公务用车运行维护费支出决算减少37,841.79元,下降15.43%;公务接待费支出决算减少14,323.80元,下降85.94%,具体是国内接待费支出决算2,344.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年增加0元,上年无此项支出;国(境)外接待费支出决算0.00元,较上年增加0.00元,上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因一是上年度完成公务用车购置,本年度无新增购车支出,车辆购置类经费不再发生;二是严格落实厉行节约过紧日子要求,从严执行公务接待审批制度,公务接待支出有所减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况:

  1. 安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为6辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待10批次(其中:外事接待0批次),接待人次30人(其中:外事接待人次0人)。主要用于检查调研、乡村振兴工作、其他办案业务等工作需要发生的接待支出。安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

(三)需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昭通市大关县人民检察院2025年机关运行经费支出826,842.60元,比上年减少38,333.87元,下降4.43%,主要原因是优化日常办公用品采购管理,节约办公耗材、运维支出。单位机关运行经费主要用于日常运行公用支出。

二、国有资产占用情况

截至2025年末,昭通市大关县人民检察院资产总额12,138,303.05元,其中,流动资产188,835.38元,固定资产11,643,524.63元(净值),对外投资及有价证券0元,在建工程0元,无形资产305,937.74元(净值),其他资产5.3元(净值)(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少395,472.45元,其中固定资产减少403,819.20元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产0项,账面原值0元,实现资产处置收入0元;出租房屋0平方米,账面原值0元,实现资产使用收入0元。

(国有资产占有使用情况表详见附表)

三、政府采购支出情况

2025年度,单位政府采购支出总额762,896.90元,其中:政府采购货物支出306,942.40元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出455,954.50元。授予中小企业合同金额0.00元,其中:授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费用,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费,不含非财政拨款部分。

(四)本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门(含下属单位)或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分 名词解释

部门决算:各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制,反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告,是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

一般公共预算收入:一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力,以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入,主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入,其中:税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等,非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源(资产)有偿使用收入等。