云南省昭通市人民检察院2025年度部门决算
目录
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2025年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分2025年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、单位绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职责
1.对于叛国案、分裂国家案以及严重破坏国家的政策、法律、法令、政令统一实施的重大犯罪案件,行使检察权。
2.对于直接受理的刑事案件,进行侦查。
3.对于公安机关侦查的案件,进行审查,决定是否逮捕、起诉或者免予起诉;对于公安机关的侦查活动是否合法,实行监督。
4.对于刑事案件提起公诉,支持公诉;对于人民法院的审判活动是否合法,实行监督。
5.对于刑事案件判决、裁定的执行和监狱、看守所、劳动改造机关的活动是否合法,实行监督。
二、基本情况
(一)机构设置情况
我单位共设置17个内设机构,包括:第一检察部、第二检察部、第三检察部、第四检察部、第五检察部、第六检察部、第七检察部、第八检察部、第九检察部、第十检察部、法律政策研究室、政治部、办公室、检务督察部、案件管理办公室、检察技术与信息部、财务装备部。
我单位为基层预算单位,无下属单位。
(二)决算单位构成
我单位作为昭通市人民检察院的二级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。
(三)单位人员和车辆的编制及实有情况
我单位2025年末编制内实有人员88人。包括财政拨款开支经费的:公务员88人,参照公务员法管理人员0人,事业管理人员和专业技术人员0人,机关和事业工人0人;经费自理人员0人。
我单位2025年末其他人员35人。包括财政拨款开支经费的人员35人;经费自理人员0人。
年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人(离休0人,退休0人)。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员71人(离休0人,退休71人)。年末遗属3人。
车辆编制10辆,在编实有车辆9辆。超编0辆。
三、重点工作概述
2025年,全市检察机关坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面学习贯彻党的二十大和二十届历次全会精神,认真践行习近平法治思想,深入落实习近平总书记考察云南重要讲话精神,忠实履行“四大检察”职能,找准检察履职的切入点和着力点,更好为大局服务、为人民司法、为法治担当,为推进昭通高质量发展提供有力法治保障。
全年批捕各类犯罪嫌疑人3114人,起诉5128人;办理民事检察案件418件,支持起诉87件;办理行政检察案件447件、公益诉讼案件326件。
第二部分 2025年度部门决算表
(详见附件)(公开表1-公开表11)
昭通市人民检察院(机关)2025年政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款既没有收入,也没有支出,所以《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》及《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
云南省昭通市人民检察院2025年度收入合计37,705,827.75元。其中:财政拨款收入33,987,765.01元,占总收入的90.14%;无上级补助收入;无事业收入;无经营收入;无附属单位上缴收入;其他收入3,718,062.74元,占总收入的9.86%。
与上年相比,收入合计减少4,435,966.07元,下降10.53%。其中:财政拨款收入减少5,694,617.31元,下降14.35%;无上级补助收入;无事业收入;无经营收入;无附属单位上缴收入;其他收入增加1,258,651.24元,增长51.18%。主要原因是:1.收入合计减少原因:财政拨款收入减少,省级财政拨款减少,如大中型维修改造项目资金、退休人员工资。2.其他收入增加原因:非同级财政拨入人员经费增加。
二、支出决算情况说明
云南省昭通市人民检察院2025年度支出合计37,975,161.37元。其中:基本支出27,943,992.43元,占总支出的73.58%;项目支出10,031,168.94元,占总支出的26.42%;无上缴上级支出;无经营支出;无对附属单位补助支出。
与上年相比,支出合计减少6,073,072.20元,下降13.79%。其中:基本支出减少2,124,479.50元,下降7.07%;项目支出减少3,948,592.70元,下降28.25%;无上缴上级支出;无经营支出;无对附属单位补助支出。主要原因是:1.基本支出减少原因:人员经费及保险经费减少。2.项目支出减少原因:国家赔偿经费减少。
(一)基本支出情况
2025年度用于保障云南省昭通市人民检察院机构正常运转的日常支出27,943,992.43元。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出24,630,937.92元,占基本支出的88.14%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费3,313,054.51元,占基本支出的11.86%。
(二)项目支出情况
2025年度用于保障云南省昭通市人民检察院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出10,031,168.94元。其中:基本建设类项目支出0.00元。
检察业务综合保障经费4,555,850.95元,主要用于云南省昭通市人民检察院机关办案用房和专业技术用房的保安及相关协助办案等工作支出。
办案业务及业务装备经费3,146,400.69元,主要用于云南省昭通市人民检察院开展检察工作产生的办案差旅费、劳务费、办案业务用房维修改造费用、办公设备购置等方面的支出。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
云南省昭通市人民检察院2025年度一般公共预算财政拨款支出33,987,765.01元,占本年支出合计的89.50%。与上年相比减少5,694,617.31元,下降14.35%,完成年初预算的112.63%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1.一般公共服务(类)支出159,079.36元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.47%,年初无此项预算。主要用于检察办案中国家赔偿支出;造成预决算差异的主要原因是国家赔偿支出具有不确定性,未纳入年初预算,在实际产生时通过专项支出申请解决。
2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
4.公共安全(类)支出29,412,176.29元,占一般公共预算财政拨款总支出的86.54%,完成年初预算的116.16%。主要用于云南省昭通市人民检察院人员工资支出和保障机关正常运转、专项工作开展的支出;造成预决算差异的主要原因是人员变动及年中专项工作和信息化项目增加,相应的支出增加,导致预决算存在差异。
5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
8.社会保障和就业(类)支出1,758,589.84元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.17%,完成年初预算的88.38%。主要用于云南省昭通市人民检察院基本养老保险、死亡抚恤金等支出;造成预决算差异的主要原因是年中人员调出、退休,相应的社保缴费支出减少,导致预决算存在差异。
9.卫生健康(类)支出1,257,319.52元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.70%,完成年初预算的92.68%。主要用于云南省昭通市人民检察院基本医疗保险、生育保险缴费支出;造成预决算差异的主要原因是年中人员调出、退休,相应的医保缴费支出减少,导致预决算存在差异。
10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
12.农林水(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
14.资源勘探工业信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
19.住房保障(类)支出1,400,600.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.12%,完成年初预算的92.91%。主要用于云南省昭通市人民检察院住房公积金缴费支出;造成预决算差异的主要原因是年中人员调出、退休,相应的公积金缴费支出减少,导致预决算存在差异。
20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
21.国有资本经营预算(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
23.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
24.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
25.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)总体情况
2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中,财政拨款“三公”经费支出年初预算为740,000.00元,决算为678,580.00元,完成年初预算的91.70%;支出决算较上年减少96,006.73元,下降12.39%。
因公出国(境)费用用支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%,公务用车运行维护费支出年初预算为670,000.00元,决算为670,000.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的98.74%,完成年初预算的100.00%;公务接待费支出年初预算为70,000.00元,决算为8,580.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的1.26%,完成年初预算的12.26%。
因公出国(境)费用支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出;公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算较上年减少75,815.73元,下降10.17%;公务接待费支出决算较上年减少20,191.00元,下降70.18%;具体是国内接待费支出决算8,580.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年减少20,191.00元,下降70.18%;国(境)外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元,上年无此项支出。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为740,000.00元,支出决算为678,580.00元,完成年初预算的91.70%,支出决算较上年减少96,006.73元,下降12.39%。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费用支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,;公务用车运行维护费支出年初预算为670,000.00元,决算为670,000.00元,完成年初预算的100.00%;公务接待费支出年初预算为70,000.00元,决算为8,580.00元,完成年初预算的12.26%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是云南省昭通市人民检察院不断加强“三公”经费管理、严格执行公车改革制度,规范接待管理,厉行节约,认真贯彻落实中央“八项规定”及实施细则精神,努力降低行政运行成本。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费用支出决算增加0.00元,上年无此项支出;公务用车购置费支出决算增加0.00元,上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算减少75,815.73元,下降10.17%;公务接待费支出决算减少20,191.00元,下降70.18%,具体是国内接待费支出决算8,580.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年增加0元,上年无此项支出;国(境)外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元,上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是云南省昭通市人民检察院不断加强“三公”经费管理、严格执行公车改革制度,规范接待管理,厉行节约,认真贯彻落实中央“八项规定”及实施细则精神,努力降低行政运行成本。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况:
1. 安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为9辆。主要用于刑事检察、公益诉讼、刑事执行检察等检察办案工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待12批次(其中:外事接待0批次),接待人次42人(其中:外事接待人次0人)。主要用于上级部门到本院或者县区到本院院内部考察调研、检查指导、执行任务、学习交流、请示汇报工作发生的接待支出。安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。
(三)需要说明的事项
不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
云南省昭通市人民检察院2025年机关运行经费支出3,018,120.89元,比上年减少241,812.37元,下降7.42%,主要原因是我院严格执行例行节约管理规定,机关运行经费支出减少。单位机关运行经费主要用于办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、公车运行维护费等支出。
二、国有资产占用情况
截至2025年末,云南省昭通市人民检察院资产总额87,262,909.41元,其中,流动资产8,526,336.68元,固定资产69,131,280.95元(净值),对外投资及有价证券0元,在建工程37,500.00元,无形资产8,907,750.58元(净值),其他资产660,041.2元(净值)(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少47,876,673.48元,其中固定资产减少10,872,983.19元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0.00元;处置车辆1辆,账面原值349,800.00元;报废报损资产1项,账面原值349,800.00元,实现资产处置收入0.00元;出租房屋569.00平方米,账面原值107,267.88元,实现资产使用收入141,030.00元。
(国有资产占有使用情况表详见附表)(公开表12)
三、政府采购支出情况
2025年度,单位政府采购支出总额3,492,429.96元,其中:政府采购货物支出1,453,748.50元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出2,038,681.46元。授予中小企业合同金额2,299,849.96元,其中:授予小微企业合同金额0.00元。
四、单位绩效自评情况
单位绩效自评情况详见附表。(公开表13-公开表15)
五、其他重要事项情况说明
无。
六、相关口径说明
(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费用,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费,不含非财政拨款部分。
(四)本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门(含下属单位)或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。
第五部分 名词解释
1.部门决算:各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制,反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告,是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
2.一般公共预算收入:一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力,以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入,主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入,其中:税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等;非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源(资产)有偿使用收入等。
3.一般公共预算支出:一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括:一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。
4.“三公”经费:“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中,因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待支出。